Comptabilité

Les comptes de TVA collectées sont centralisés

Soumis par paulageron le mar 16/03/2021 - 20:30
Forums

les comptes de TVA collectées sont centralisés par date alors que pour vérifier il nous faudrait ligne par ligne.
est ce normal et peut on le paramétrer ?
d'autre part comment gérer la tva direct ou encaissement sur un même produit ? car je peux soit le vendre au client ou l'utiliser lors d'une intervention.
merci d'avance pour vos éclaircissements.
Paul

Supression écriture non-validée

Soumis par sylvain le lun 15/03/2021 - 15:46
Forums

Bonjour, je suis en train de faire ma clôture et j’ai un problème avec une écriture non validée qui me bloque pour la clôture de période.
J’ai supprimé cette écriture (elle apparaît bien quand je demande l’impression des écritures supprimées) mais lors de la demande de clôture de période, j’ai toujours un message d’erreur qui me dit qu’il reste des écritures non validées alors que je n'en vois aucune.
Merci
Sylvain

1 ere clôture après démarrage

Soumis par paulageron le mer 10/02/2021 - 20:15
Forums

1 ere clôture après démarrage
Quand j'ai démarré avec Laurux dans les paramètres généraux il est demandé les dates de clôture antérieur, alors que je débute mon activité au 09/01/2021. De ce fait à la 1 ere clôture mensuelle de facturation il est demandé depuis 2017. Comment faire pour pouvoir clôturer le premier mois ?
merci d'avance
Paul

aide quote part sur op. faites en commun

Soumis par Grégo Renault le lun 14/12/2020 - 21:41
Forums

Bonjour !
J'ai un problème : nous travaillons avec d'autres structures sur des opérations en commun. Du coup, j'ai des entrées et sorties sur des opérations faites en commun qui devraient apparaître en entrées et sorties.
En recettes, j'ai 4 comptes, de 755001 à 755004, et en dépenses deux comptes 655001 et 655002.
Or, quand j'édite mon compte de résultat, j'ai bien mes entrées, pas mes sorties. Du coup, mon compte de résultat est faux. En revanche, dans mon bilan, cela a l'air bon.