Gestion & Facturation

gestion des comptes collectifs

Soumis par paulageron le dim 23/05/2021 - 13:14

Pour un même client, nous avons des ventes au comptant (411700) et des facturations d'intervention (411500). comment gérer les deux comptes collectifs pour un même client? faut-il créer deux comptes clients? ou bien changer le collectif sur le compte client à chaque facturation? mais dans la deuxième solution, comment vais-je faire pour éditer deux balances ou grand-livre pour vérifier mes comptes de TVA ?
merci de votre retour
Paul

facture d'avoir

Soumis par paulageron le mar 27/04/2021 - 22:26

J'ai tenté de faire un avoir, dans facturation, j'ai fait nouveau, puis j'ai cliqué sur avoir, une fenêtre s'est ouverte, avec plusieurs proposition dont faire un avoir. j'ai cliqué dessus, ça m'a ouvert une liste de factures, mais il n'y a pas la facture voulue. comment faire pour faire l'avoir, sachant que le mois n'est pas clôturé.
Merci d'avance, Paul

Une facture n'apparait pas

Soumis par paulageron le mar 16/03/2021 - 21:12

Une facture n’apparaît pas, pourtant elle a été faite enregistrée, imprimée elle à son numéro mais elle n’apparaît nul part, ni en TVA, ni en compte de vente et ni en produit.
une petite idée ?
merci d'avance
Paul
ps : j'ai l'impression d'être vraiment nul je coince tous les jours sur un truc nouveau :(

facture d'achat intracomunautaire

Soumis par paulageron le jeu 25/02/2021 - 23:34

facture d'achat intracommunautaire (ex allemagne)
Je dois saisir le montant de la facture au débit du compte 601020 et au crédit du fournisseur.
Mais je dois générer de la tva au débit du compte 446220 et crédit du 445200.
comment faire pour le programmer ? on doit saisir une opération à part ?

reglement client par cheque

Soumis par manud'amp le mer 27/01/2021 - 11:18

Bonjour à tous,
Lors de l’édition d'une facture client au comptoir avec paiement par chèque,
le paiement apparaît bien dans le journal de vente mais il reste dans l'extrait de compte du client, comme non réglé (solde dû) mais lettré.
Il ne ressort pas non plus comme impayée lorsque nous faisons une impression des impayés.
Il semblerait donc que le paiement par chèque d'une facturation comptant ne s'enregistre pas correctement .
Pour les paiements par carte ou espèces tout va bien.
Merci

problème de date de facturation

Soumis par chrisovation le sam 19/12/2020 - 21:01

Bonjour,
Quoique je fasse, quand je veux transformer un bl en facture
(je vais dans "facture fin de mois" ) ça me marque attention la date de saisie est supérieure a la période en cours ,
ex. nous somme le 19 décembre et je veux transformer un bl en facture qui date du 12/12 et que ce soit sans regroupement , décade, quinzaine ou mensuel c'est la même chose y a t'il une astuce pour transformer ce p***n de bl en facture ?
merci de votre réponse