Gestion & Facturation

Prblm date clôture mensuelle et impression en F

Soumis par waca le

Bonjour à tou(te)s,

v3.68.4

N'ayant pas fait ma clôture facturation début novembre (concernant octobre), je viens de faire 2 clôtures successives (pour octobre et novembre).

J'avais un BL daté de novembre que je veux passer en F, mais Laurux me dit
"impression impossible , la date saisie est supérieure à la période autorisée, faites vos clôtures mensuelles en facturation";
Je vérifie donc dans les paramètres généraux, et j'ai pourtant bien
dernière clôture en facturation 11.2019
Mois en cours : 12.2019

Erreur [65] Read-only array.

Soumis par jacques le

Bonjour,

Je parviens à ouvrir Laurux mais je ne peux ouvrir aucune fenêtre.

Exemple pour la saisie de documents en facturation :
This application has raised an unexpected
error and must abort.
[65] Read-only array.
Facture.Colbl_Data.14297

ou pour ouvrir la table des clients :
This application has raised an unexpected
error and must abort.
[65] Read-only array.
FClient.Colcli_Data.241

Help please.
Grand merci par avance.

dematerialisation des factures

Soumis par manud'amp le

Bonjour,
nous souhaiterions passer à la "dématérialisation des factures".
j'ai bien compris pour envoyer des factures déjà imprimer,
mais je ne comprend pas pour les factures fin de mois.
J'ai fait un essais en passant par la facturation fin de mois sur un
client lambda mais sa ma bloqué l'ordinateur.
Existe il une aide pour mettre en place l'envoie par mail automatique
des factures fin de mois ?

Facture en devise CHF, comment ?

Soumis par Sylvaine le

Bonjour,

J'ai des clients suisses et voudrais facturer tantôt en Euros, tantôt en CHF. Comment faire ?
Je n'ai pas trouvé comment choisir la monnaie de facturation, ni sur la facture, ni sur les article, ni dans les paramètres et préférences. Ai-je mal regardé ?
Merci pour votre aide,
Très cordialement,

facture sans TVA

Soumis par phil06 le

bonjour, je facture un client Suisse sans la TVA. La facture sort correctement c'est à dire sans TVA, le client est marqué "Exo" dans l'onglet "Divers" de la fiche. Par contre en passage en compta c'est un montant TTC qui est comptabilisé:
411... montant TTC (D)
7070.. montant TTC (C)
En 2018 j'ai fait plusieurs factures avec ce client et tout c'est passé correctement.
Je ne pense pas avoir modifier sa fiche.
une idée? merci